陈楠注册会计师考试审计基础精讲班视频课程教学目录:


0101第01讲审计基本概念和业务保证程度.mp4


0101第01讲审计基本概念和业务保证程度NEW.mp4


0102第02讲三方关系人、财务报表以及财务报表编制基础.mp4


0103第03讲职业怀疑的内涵、职业怀疑的运用.mp4


0104第04讲职业判断的概念和质量.mp4


0105第05讲会计与审计.mp4


0106第06讲管理层认定、审计目标.mp4


0107第07讲重大错报风险.mp4


0108第08讲确定审计风险、审计国有限制.mp4


0109第01讲治理层与管理层、合伙人与项目组.mp4


0110第02讲前后任注册会计师、审计中的专家.mp4


0201第01讲审计证据概述.mp4


0202第02讲审计程序概述.mp4


0203第03讲审计证据的特征、评价审计证据.mp4


0204第01讲审计抽样的概念及其适用.mp4


0205第02讲审计抽样的分类及其风险.mp4


0205第02讲审计工作底稿要素.mp4


0206第01讲审计工作底稿概述(1).mp4


0206第01讲审计工作底稿概述.mp4


0206第02讲审计抽样的分类及其风险.mp4


0207第02讲审计工作底稿要素.mp4


0301第01讲审计日历簿.mp4


0302第01讲初步业务活动.mp4


0303第02讲考虑职业道德规范、业务承接的质量控制.mp4


0304第03讲委托前与前任沟通.mp4


0305第01讲审计业务约定书.mp4


0306第02讲审计计划基本内容.mp4


0307第03讲监督咨询质控规范.mp4


0308第04讲与治理层初步沟通.mp4


0309第01讲确定审计重要性.mp4


0310第02讲实际执行的重要性.mp4


0311第03讲错报的含义及分类、明显微小错报.mp4


0312第01讲评价利用专家工作.mp4


0313第02讲与专家达成一致.mp4


0314第03讲利用内审人员概述、利用内审相关要求.mp4


0315第01讲集团审计基本概念与业务承接.mp4


0316第02讲集团审计的重要性和集团重要组成部分.mp4


0401第01讲风险导向准则.mp4


0402第02讲风险评估程序、项目组内部讨论.mp4


0403第01讲了解被审计单位的外部因素.mp4


0404第02讲了解被审计单位的性质.mp4


0405第03讲了解被审计单位战略目标与会计政策.mp4


0406第01讲内部控制含义及控制环境要素.mp4


0407第02讲控制活动要素及其他内部控制要素.mp4


0408第01讲与审计相关的内控、了解内控的深度.mp4


0409第02讲识别和了解内部控制、初步评价内部控制.mp4


0410第01讲舞弊的含义及责任.mp4


0411第02讲对舞弊的风险评估.mp4


0412第03讲对法律法规的考虑及集团审计风险评估.mp4


0413第01讲风险评估基本考虑.mp4


0414第02讲考虑特别风险.mp4


0501第01讲总体应对策略.mp4


0502第01讲进一步审计程序.mp4


0503第01讲控制测试的含义和性质.mp4


0504第02讲控制测试的时间及范围.mp4


0505第01讲信息技术对企业及对审计的影响.mp4


0506第02讲对利用服务机构的考虑.mp4


0507第01讲实质性程序概述.mp4


0508第02讲实质性分析程序.mp4


0509第01讲应对认定层次舞弊风险、应对违反法律法规行为.mp4


0510第02讲集团审计风险应对原则.mp4


0601第01讲销售循环内控及测试——订单处理和信用批准、按销售单供货.mp4


0602第02讲销售循环内控及测试——开具账单及寄送、记录销售.mp4


0603第01讲货币资金内控及测试,mp4


0604第01讲控制测试样本设计.mp4


0605第01讲确定选取样本方法.mp4


0606第02讲确定选取样本规模、考虑样本特殊情况.mp4


0607第01讲控制测试样本评价.mp4


0701第01讲实施函证的决策,mp4


0702第02讲函证发出前的控制.mp4


0703第03讲函证实施过程控制.mp4


0704第04讲回函的分析评价:mp4


0705第01讲监盘计划及执行要求.mp4


0706第02讲执行存货监盘的基本程序.mp4


0707第03讲存货监盘中的特殊要求、监盘中对专家工作的考虑.mp4


0708第04讲执行存货抽盘工作、形成存货监盘报告.mp4


0709第01讲库存现金审计要求、审计银行存款账户.mp4


0710第02讲银行账户特殊考虑、银行询证函的考虑.mp4


0711第01讲营业收入审计程序、应付账款存货计价:mp4


0712第02讲远程审计基本规范.mp4


0713第03讲考虑函证实时视频.mp4


0714第01讲细节测试的样本设计、样本规模.mp4


0715第02讲细节测试的样本选取.mp4


0716第03讲细节测试的样本评价.mp4


0801第01讲对会计估计的风险评估.mp4


0802第02讲会计估计的风险应对以及其他程序.mp4


0803第01讲对关联方的风险评估、风险应对.mp4


0804第01讲对持续经营的风险评估、风险应对.mp4


0805第01讲期初余额的审计、第一时段期后事项审计.mp4


0901第01讲接受委托后的前后任沟通、评价发现的错报.mp4


0902第01讲与治理层沟通的事项及过程.mp4


0903第01讲实施底稿复核.mp4


0904第01讲实施底稿复核.mp4


0905第01讲获取书面声明.mp4


1001第01讲审计意见的形成.mp4


1002第02讲审计报告基本要素.mp4


1003第01讲沟通关键审计事项、对持续经营的报告.mp4


1004第01讲非无保留意见.mp4


1005第02讲其他相关规范、比较信息的报告要求.mp4


1006第01讲第二及第三时段期后事项、其他信息审计.mp4


1007第02讲工作底稿归档.mp4


1101第01讲内控审计基本规范.mp4


1102第02讲执行内部控制审计.mp4


1103第03讲内部控制审计报告.mp4


1201第01讲事务所业务质量管理.mp4


1202第01讲职业道德守则基本规范.mp4


1203第01讲经济利益、贷款、商业及家庭私人关系.mp4


1204第02讲与审计客户的人员交流、长期关系.mp4


1205第03讲收费、承担管理层职麦与内审服务以及提供其他非鉴证服务.mp4


视频教程截图:


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